Orden de Compra. Nº3371-147-SE12 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-147-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2012
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-61-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna *
Impuesto 53336,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA EL SOL.
Razón Social MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO
R.U.T. 8.320.495-8
Sucursal LIBRERIA EL SOL.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121501
Rotuladores de base acuosa50Unidad PLUMON PIZARRA AZUL $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.650
60121501
Rotuladores de base acuosa50Unidad PLUMON PIZARRA NEGRO $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.650
60121501
Rotuladores de base acuosa50Unidad PLUMON PIZARRA ROJO $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.650
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50Unidad PAPEL FOTOC. OFICIO $ 2.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.450 $ 105.450
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40Unidad PAPEL FOTOC CARTA $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
43232503
Corrector ortográfico40Unidad CORRECTOR LAPIZ $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.360 $ 10.360
44122010
Divisores20Unidad SEPARADOR OFICIO COLOR 6/POS $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
44122010
Divisores20Unidad SEPARADOR CARTA COLOR 6/POS $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920
44122011
Carpetas para archivos60Unidad CARPETA RHEIN OFICIO AZUL $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.760 $ 26.760
14121605
Papel de seda Kraft25Unidad PAPEL KRAF 60 GR NATURAL $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
13111201
Películas de polietileno50Unidad MANGA PLÁSTICA (X METRO) $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750
14111531
Libros o cuadernos de registro5Unidad LIBRO DE CONTROL DE EXISTENCIA $ 1.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210 $ 7.210
Total Neto $ 280.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.337
TOTAL OC $ 334.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.