Orden de Compra. Nº3371-177-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3371-52-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-177-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3371-52-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PINTURA AFUSTE DE ARMAMENTO DE AERONAVES EN EXPOSICIÓN EN FIDAE 2008 ASESORIA MATERIAL DE GUERRA
Proveniente de Licitación 3371-52-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna -1
Impuesto 26684,55
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARSANO & MARSANO LTDA.
R.U.T. 79.672.680-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija25UnidadPapeles de lijaLIJA AGUA GR.1000SIA $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.625 $ 6.625
31191501
Papeles de lija25UnidadPapeles de lijaLIJA AGUA GR.800 SIA $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
31191502
Discos bruñidores25UnidadDiscos bruñidoresDISCO SIACAR 150MM GR.100 VELKRO $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.275 $ 6.275
31201602
Pastas1UnidadPastasPASTA PULIR ROJA SACHET 500 GRM SIPA $ 793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793 $ 793
31211901
Paños para herramientas2UnidadPaños para herramientasHUAIPE DE SEDE BLANCO 1/4 $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.346 $ 1.346
12161602
Catalizadores de combustión4LitroCatalizadores de combustiónCATALIZADOR 929-91 0,5 LT $ 7.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.048 $ 30.048
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte1LitroPinturas de imprimación al esmaltePRIMER 022 $ 7.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.925 $ 7.925
31211510
Pinturas de imprimación de poliuretano2LitroPinturas de imprimación de poliuretanoPOLIURETANO VERDE S/MUESTRA $ 27.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.144 $ 55.144
31211603
Pintura secante1LitroPintura secanteIMPERIAL HAND GLAZE LT. $ 7.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.603 $ 7.603
31211604
Diluyentes para pinturas3LitroDiluyentes para pinturasDILUYENTE 2255 GLASURIT $ 3.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroDiluyentes para pinturasDISOLVENTE LIMPIADOR SILICONAS Y ALQ.LT $ 4.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.982 $ 4.982
31201501
Cinta para conductos6RolloCinta para conductosCINTA ENMASCARAR TESAKREEPP 40X18 $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.834 $ 3.834
Total Neto $ 140.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.685
TOTAL OC $ 167.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.