|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3371-18-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-02-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FONDOS PRESUPUESTARIOS ELEMENTOS REGADIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Brigada de Aviación del Ejército -BAVE |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.946.700-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Baquedano 768 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.946.700-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Baquedano 768 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
15442,63 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Baquedano 768 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAURICIO PVC |
|
Razón Social |
MAURICIO FERNANDO VASQUEZ GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
9.861.621-7 |
|
Sucursal |
MAURICIO PVC |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
21101801
| Aspersores | 1 | Unidad | | ASPERSOR ALUM 1 1/4 |
$ 57.288,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.288
|
$ 57.288
|
40142108
| Tubería de bronce | 1 | Unidad | | PUNTA DE HILO HE HE 1 1/4 |
$ 8.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.900
|
$ 8.900
|
40142317
| Codo de tubería | 1 | Unidad | | CODO RED. 1 1/2, 1 1/4 |
$ 2.124,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.124
|
$ 2.124
|
31161705
| Tuerca tapa | 1 | Unidad | | TUERCA STORZ HE 1 1/2 |
$ 6.981,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.981
|
$ 6.981
|
31161722
| Tuercas de unión | 1 | Unidad | | UNION STORZ 1 1/2 |
$ 5.984,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.984
|
$ 5.984
|
|
|
Total Neto
|
$ 81.277
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.443
|
|
$ 96.720
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.