Orden de Compra. Nº3371-210-C108 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-210-C108
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-03-2008
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE TERRESTRES PARA LA BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO IMPUESTOS INCLUIDOS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Jose Rodrigo Casas Teixido
R.U.T. 7.190.250-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina4700LitroBencinaBENCINA 97´ $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942.200 $ 2.942.200
Total Neto $ 2.942.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 2.942.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.