Orden de Compra. Nº3371-217-SE10 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - ELEMENTOS FUNGIBLES"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-217-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-03-2010
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - ELEMENTOS FUNGIBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 7276,1792
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARSANO & MARSANO LTDA.
Razón Social MARSANO & MARSANO LTDA.
R.U.T. 79.672.680-6
Sucursal MARSANO & MARSANO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla1Unidad MASILLA MAGICA LIVIANA 700 ML $ 4.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.136 $ 4.136
31191501
Papeles de lija20Unidad LIJA AGUA GR. 120 SIA $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.950
31191501
Papeles de lija20Unidad LIJA AGUA GR.180 SIA $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.950
31191501
Papeles de lija20Unidad LIJA AGUA GR.240 SIA $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.950
31191501
Papeles de lija20Unidad LIJA AGUA GR.360 SIA $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.950
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Litro DILUYENTE 2255 LT. GLASURIT $ 4.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.444 $ 8.443
31211915
Coladores de pintura20Unidad COLADOR DE PINTURA $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540
31201501
Cinta de conductos5Rollo CINTA ENMASCARAR TESA 50MTX18MM 432 $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.735 $ 3.735
21101513
Discos10Unidad DISCO SIACAR 150MM 6" GR.180 VE $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640
Total Neto $ 38.296
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.276
TOTAL OC $ 45.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.