Orden de Compra. Nº3371-251-SE10 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-251-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2010
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-80-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna *
Impuesto 326724
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Tala M.
Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ
R.U.T. 7.515.289-2
Sucursal Cristian Tala M.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60102513
Juegos de dominó10Unidad JUEGOS DOMINO $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
60141102
Juegos de mesa10Unidad NAIPE CAJA $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
52161543
Grabadoras o reproductores de MP410Unidad MP3 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
41111604
Reglas100Unidad REGLAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
48101903
Vasos de servicio100Unidad TACHOS METALICOS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
39111702
Lámparas portátiles480Unidad LINTERNAS LASER $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
48101903
Vasos de servicio100Unidad TACHOS METALICOS $ 1.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.600 $ 199.600
Total Neto $ 1.719.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.724
TOTAL OC $ 2.046.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.