Orden de Compra. Nº3371-256-AG22 "FONDOS PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DE MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-256-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2022
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600101/379/2022 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 64202,14
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Vargas Muñoz
Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUÑOZ
R.U.T. 11.554.974-k
Sucursal Cristian Vargas Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161504
Tornillos para metales1CajaTORNILLO AUTOPERFORANTE HEXAGONAL C/GOLILLA 10 X 3/4 CAJA DE 100 UNIDADES.  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
40142323
Disco de ruptura3UnidadDISCO DE CORTE METAL 4,5".  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1UnidadINTERRUPTOR DOBLE SOBREPUESTO 9/15.  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
39121303
Cajas eléctricas1UnidadCAJA BANDEJA 65 X 65.  $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664
30171505
Puertas de metal2UnidadPOMELES AC CON GOLILLAS 3/4 X 4.  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
30103205
Enrejado de hierro2UnidadPERFIL CUADRADO 40 X 40 X 1.5 MM.  $ 20.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.084 $ 40.084
46171503
Juegos de cerraduras1UnidadPICAPORTE PORTON A PISO 10" NEGRO.  $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.353 $ 7.353
39111521
Plafones2UnidadPROYECTOR DE AREA DE 85 WATTS (FOCO LED)  $ 10.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.478 $ 21.478
30102212
Plancha de cinc6UnidadPLANCHA DE ZINC LISA 0,35 X 950 X 2500 MM.  $ 13.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.930 $ 81.930
30102201
Plancha de aleación ferrosa3UnidadPLANCHA GALVANIZADA LISA 0,35 X 3.0 MT.  $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.161 $ 49.161
30103205
Enrejado de hierro6UnidadPERFIL CUADRADO 30 X 30 X 1,5 MM.  $ 16.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.330 $ 99.330
27112103
Abrazaderas100UnidadAMARRA PLASTICA 300 MM.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
23171510
Alambre soldador1kilogramoELECTRODO AC1 3/32 1 KG.  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
26121634
Cable de cobre40Metro LinealCABLE SPT NEGRO 2X20 AWG.  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
Total Neto $ 337.906
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.202
TOTAL OC $ 402.108


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.554.974-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.