Orden de Compra. Nº
3371-256-AG22
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FONDOS PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DE MATERIALES
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3371-256-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
FONDOS PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DE MATERIALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600101/379/2022 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.946.700-0
Dirección de Facturación
Avenida Baquedano 768
Comuna
Rancagua
Impuesto
64202,14
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cristian Vargas Muñoz
Razón Social
CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUÑOZ
R.U.T.
11.554.974-k
Sucursal
Cristian Vargas Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161504
Tornillos para metales
1
Caja
TORNILLO AUTOPERFORANTE HEXAGONAL C/GOLILLA 10 X 3/4 CAJA DE 100 UNIDADES.
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
40142323
Disco de ruptura
3
Unidad
DISCO DE CORTE METAL 4,5".
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.142
$ 2.142
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
1
Unidad
INTERRUPTOR DOBLE SOBREPUESTO 9/15.
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.277
$ 3.277
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad
CAJA BANDEJA 65 X 65.
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.664
$ 1.664
30171505
Puertas de metal
2
Unidad
POMELES AC CON GOLILLAS 3/4 X 4.
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
30103205
Enrejado de hierro
2
Unidad
PERFIL CUADRADO 40 X 40 X 1.5 MM.
$ 20.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.084
$ 40.084
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad
PICAPORTE PORTON A PISO 10" NEGRO.
$ 7.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.353
$ 7.353
39111521
Plafones
2
Unidad
PROYECTOR DE AREA DE 85 WATTS (FOCO LED)
$ 10.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.478
$ 21.478
30102212
Plancha de cinc
6
Unidad
PLANCHA DE ZINC LISA 0,35 X 950 X 2500 MM.
$ 13.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.930
$ 81.930
30102201
Plancha de aleación ferrosa
3
Unidad
PLANCHA GALVANIZADA LISA 0,35 X 3.0 MT.
$ 16.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.161
$ 49.161
30103205
Enrejado de hierro
6
Unidad
PERFIL CUADRADO 30 X 30 X 1,5 MM.
$ 16.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.330
$ 99.330
27112103
Abrazaderas
100
Unidad
AMARRA PLASTICA 300 MM.
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
23171510
Alambre soldador
1
kilogramo
ELECTRODO AC1 3/32 1 KG.
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
26121634
Cable de cobre
40
Metro Lineal
CABLE SPT NEGRO 2X20 AWG.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
Total Neto
$ 337.906
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.202
TOTAL OC
$ 402.108
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
11.554.974-k
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.