Orden de Compra. Nº3371-270-SE19 "FONDOS PRESUPUESTARIOS - INSUMOS PARA MAQUINARIA INSTAPAK 901"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-270-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2019
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS - INSUMOS PARA MAQUINARIA INSTAPAK 901
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-25-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600101/53/2019 del sistema -.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 110214,44
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francisco
Razón Social SEALED AIR CHILE SPA
R.U.T. 76.749.157-3
Sucursal Francisco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos3UnidadINSTAPAK SOLVENTE 3.8 LT PARA DISPENSADORValidez Oferta 311219 Condición PAgo 30 dias FF $ 60.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.332 $ 181.332
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos1UnidadCAJA DE 4 (CUATRO) SPRAY PARA MANTENCIÓN CATRIDGEValidez Oferta 311219 Condición PAgo 30 dias FF $ 122.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.744 $ 122.744
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos2UnidadFILM GRIS MANGA ABIERTA 90CM ANCHO Y 678MTS DE LARGOValidez Oferta 311219 Condición PAgo 30 dias FF $ 138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
Total Neto $ 580.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.214
TOTAL OC $ 690.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.