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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3371-279-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FONDOS PRESUPUESTARIOS - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Brigada de Aviación del Ejército -BAVE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.946.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Baquedano 768 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.946.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Baquedano 768 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
63067 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Baquedano 768 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PORTILLO S A - Casa Matriz |
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Razón Social |
PORTILLO S.A.
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R.U.T. |
77.008.670-1 |
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Sucursal |
PORTILLO S A - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101 2239-4-LR17
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | | (1536584 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA 1538464 | (1536584) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - CAMIONETA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(331932)
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$ 331.932,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 331.932
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$ 331.932
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Total Neto
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$ 331.932
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.067
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 394.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.