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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3371-323-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FONDOS PRESUPUESTARIOS LAVADO PARKAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Brigada de Aviación del Ejército -BAVE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.946.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Baquedano 768 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.946.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Baquedano 768 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
31920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Baquedano 768 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ma |
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Razón Social |
MARISOL DEL CARMEN GUZMAN DONOSO
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R.U.T. |
10.591.573-k |
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Sucursal |
ma |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111502
| Servicios de lavandería | 105 | Unidad | | LAVADO DE PARKAS DE COMBATE DE SLC |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.000
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$ 168.000
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Total Neto
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$ 168.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.920
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$ 199.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.