Orden de Compra. Nº3371-325-SE13 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - FABRICACIÓN DE ACOPLE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-325-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-08-2013
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - FABRICACIÓN DE ACOPLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 60735,97
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maestro ernesto
Razón Social RAUL ANTONIO CORNEJO ARRIAGADA
R.U.T. 12.912.892-5
Sucursal maestro ernesto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161604
Servicios de fabricación de vehículos de motor1Unidad FABRICACIÓN DE ACOPLE VITAULIK EN ALEACIÓN DE ALUMINIO $ 319.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.663 $ 319.663
Total Neto $ 319.663
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.736
TOTAL OC $ 380.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.