Orden de Compra. Nº3371-341-SE16 "FONDOS PRESUPUESTARIOS MANT. VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-341-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2016
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS MANT. VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 27457,47
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR ZAPATA GONZALEZ
Razón Social HECTOR JOSE ZAPATA GONZALEZ
R.U.T. 9.011.423-9
Sucursal HECTOR ZAPATA GONZALEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101501
Minibuses1Unidad MANTENCION SIST. ELECTRICO Y DE ALIMENTACION HYUNDAI H-1 $ 144.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.513 $ 144.513
Total Neto $ 144.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.457
TOTAL OC $ 171.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.