Orden de Compra. Nº3371-346-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3371-42-L116"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-346-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3371-42-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-42-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 33484,84
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVACARE MEDICAL
Razón Social COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS SPA
R.U.T. 76.029.695-3
Sucursal NOVACARE MEDICAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41105104
Bombas de jeringa2UnidadAPURADOR DE INFUSIÓN METPAK 50 ML 5270 RIESTERIF00301 APURADOR DE INFUSIÓN, REPRESENTANTES DE LA MARCA, SERVICIO TECNICO PROPIO, VALOR INCLUYE ENVIO, FAVOR VER ANEXOS. $ 43.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.236 $ 86.236
41116203
Accesorios de monitores o medidores2UnidadOXIMETRO DE PULSO DE DEDO SEGÚN BASES2100 OXIMETRO DE PULSO DE DEDO, REPRESENTANTES DE LA MARCA, SERVICIO TECNICO PROPIO, VALOR INCLUYE ENVIO, FAVOR VER ANEXOS. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 176.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.485
TOTAL OC $ 209.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.