Orden de Compra. Nº3371-370-SE11 " FDOS. PRESUPUESTARIOS-MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-370-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2011
Nombre de la Orden de Compra FDOS. PRESUPUESTARIOS-MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-9-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 470574,52
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA EL SOL.
Razón Social MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO
R.U.T. 8.320.495-8
Sucursal LIBRERIA EL SOL.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Archivadores de fichas100Unidad ARCHIVADOR OFICIO L/ANCHO TOP/AZUL/OSCURO 462 $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.800 $ 211.800
Archivadores de fichas100Unidad ARCHIV OFICIO L/ANCHO TOP/ROJO $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.800 $ 211.800
Carpetas para archivos180Unidad CARPETA RHEIN/FAST OFICIO AZUL $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
Papel para fotocopiadora o impresora250Unidad PAPEL FOTOC/IMP CARTA 750GR 500H $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.250 $ 628.250
Papel para fotocopiadora o impresora200Unidad PAPEL FOTOC/IMP OFICIO 75GR. 500H $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.600 $ 586.600
Bloques para mensajes50Unidad BLOCK APUNTES OFICIO MAT 7MM PREP 11646 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Divisores50Unidad SEPARADOR OFICIO COLOR 6/POS CARTU/ECON $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.150
Cintas adhesivas de protección80Unidad CINTA ADHESIVO TRANSP 500 18X30MT $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.960 $ 32.960
Lápiz pasta15Unidad LAPIZ PASTA CRISTAL P/MEDIA AZUL 1101065 BIC $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.265 $ 2.265
14111530
Notas de papel autoadhesivo50Unidad BANDERITAS L/SEÑAL 25.4X43.2 VERD $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.950 $ 102.950
44121708
Marcadores72Unidad DESTACADOR ANCHO C/GRIP VIVLITE CO 101401 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168 $ 21.168
31201517
Cinta para empaquetar60Unidad CINTA EMBALAJE TRANSP 48X40 $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180
44121802
Líquido corrector150Unidad CORRECTOR LAPIZ P/MET 7 ML. PORTATIL $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700
44121801
Cinta correctora96Unidad CORRECTOR CINTA PRECISION $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.872 $ 79.872
60121535
Goma de borrar1Unidad GOMA BORRAR MIGA MEDIANA $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133 $ 133
44121701
Lápiz pasta120Unidad LAPIZ TINTA VBALL GRIP 0.7 AZUL $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.240 $ 150.240
44121701
Lápiz pasta120Unidad LAPIZ TINTA VBALL GRIP 0.7 BLN-VBG7 $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.240 $ 150.240
Total Neto $ 2.476.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 470.575
TOTAL OC $ 2.947.283


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.