Orden de Compra. Nº3371-400-SE09 "FONDOS INTERNOS - COMISIÓN ODONTOLOGIA"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-400-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2009
Nombre de la Orden de Compra FONDOS INTERNOS - COMISIÓN ODONTOLOGIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-136-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna *
Impuesto 17362,96
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
R.U.T. 77.222.780-9
Sucursal SOC COMERCIALIZADORA TODO ASEO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura8UnidadBOLSAS BASURA VIRUTEX ROLLO 70X90X10  $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.544 $ 4.544
31211901
Paños para herramientas6UnidadTRAPEADOR AROM 5LTS PET  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
31211901
Paños para herramientas5UnidadTRAPEROS DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON  $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.775 $ 5.775
12141901
Cloro Cl3UnidadCLORO 5 LTS  $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.201 $ 3.201
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadLIMPIADOR CREMA MULTIUSO 650GR.  $ 888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
47131806
Barniz o ceras de muebles3UnidadLUSTRAMUEBLES TRADICIONAL 500ML  $ 1.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.699 $ 3.699
47131824
Productos de limpieza de ventanas1UnidadLIMPIAVIDRIOS MULTIUSO PET 5LTS  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
47131608
Cepillos para aseos3UnidadHISOPO WC  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815 $ 1.815
53131608
Jabones2UnidadJABÓN LIQUIDO MANZANA 5 LTS  $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA ELITE JUMBO BLANCA 300MTS 1HOJA 2 U  $ 15.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.760 $ 31.760
Total Neto $ 91.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.363
TOTAL OC $ 108.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.