Orden de Compra. Nº3371-43-R107 "Fdos.Presup/Servicios de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-43-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2007
Nombre de la Orden de Compra Fdos.Presup/Servicios de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Limpieza tapicería de mobiliario de la Cdcia. de la B.AV.E.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna -1
Impuesto 12454,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LAVACENTRO Y SERVICIOS DE ASEO LTDA.
R.U.T. 88.986.900-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101803
Limpieza a vapor1Hora/HombreLimpieza a vaporLIMPIEZA TAPICERÍA DE MOBILIARIO $ 65.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.550 $ 65.550
Total Neto $ 65.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.454
TOTAL OC $ 78.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.