Orden de Compra. Nº3371-470-SE09 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - MAISILLO"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-470-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-05-2009
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - MAISILLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 17328
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ricardo Leiva y Cía Ltda
Razón Social Ricardo Leiva y Cía Ltda
R.U.T. 76.008.750-5
Sucursal Ricardo Leiva y Cía Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1Unidad15 METROS CUBICOS MAISILLO15 METROS CUBICOS MAISILLO $ 91.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200
Total Neto $ 91.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.328
TOTAL OC $ 108.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.