Orden de Compra. Nº3371-471-SE12 "FONDOS PRESUPUESTARIOS-ADQ.MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-471-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-09-2012
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS-ADQ.MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-62-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 52410,17
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101513
Discos10Unidad DISCOS CORTE AC INOX 41/2 R 2330 (1059025) $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
23171515
Electrodos para soldar3Unidad ELECTRODO PTO VERDE 3/32 1 KG (96296) $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.311 $ 7.311
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Unidad DILUYENTE DUCO 1 LT QU (327697) $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.134 $ 4.134
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Unidad ANTIOXIDO NEGRO MAESTRANZA 1/4G (97527) $ 2.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.722 $ 5.722
31211904
Brochas3Unidad BROCHA OLEO Y ESMALTE SINT 2 P (1257013) $ 2.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.068 $ 7.068
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad ESM AGUA SEMIBRILL BASE P 5 GL (936359) $ 40.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.448 $ 81.448
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad CERR SCAN ACC 4180 AIL/AIL AI(484237) $ 41.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.168 $ 41.168
30171511
Puerta de vaivén1Unidad PUERTA PINO ITALIA FJ 75X200 CM (404578) $ 30.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.328 $ 30.328
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas13Unidad PERFIL CUADRADO 15X15X1.5MM (165042) $ 2.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.481 $ 26.481
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad ESM AGUA SEMIBRILL BASE I 5 GL (1654640) $ 40.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.724 $ 40.724
31211906
Rodillos de pintar4Unidad RODILLO MULTIPROP ( PM)23CMX1/2 (1494929) $ 1.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.816 $ 6.816
31211904
Brochas3Unidad BROCHA ECONOM 395 3/8X3 (1752924) $ 1.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.377 $ 4.377
31211906
Rodillos de pintar4Unidad RODILLO MULTIPROP (PM) 23 CMX 1/2 (1494929) $ 1.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.816 $ 6.816
Total Neto $ 275.843
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.410
TOTAL OC $ 328.253


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.