Orden de Compra. Nº3371-48-R107 "FONDOS PRESUPUESTARIOS/B.AV.E. Servicio de Limpiez"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-48-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2007
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS/B.AV.E. Servicio de Limpiez
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Limpieza de alfombras de la comandancia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna -1
Impuesto 14050,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LAVACENTRO Y SERVICIOS DE ASEO LTDA.
R.U.T. 88.986.900-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111503
Limpieza en seco3UnidadLimpieza en secolimpieza de alfombras $ 24.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.950 $ 73.950
Total Neto $ 73.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.050
TOTAL OC $ 88.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.