Orden de Compra. Nº3371-508-SE12 "FONDOS PRESUPUESTARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-508-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-10-2012
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-62-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 66500,95
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas2Unidad PLATO GOMA 7 P ESMERIL (248207) $ 10.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.362 $ 20.362
31211906
Rodillos de pintar6Unidad RODILLO CHIPORRO NATURAL 18 CM (495751) $ 2.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.818 $ 13.818
31211904
Brochas2Unidad BROCHA PROF P BASE AGUA 417 2 (1238736) $ 2.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.222 $ 4.222
31211904
Brochas2Unidad BROCHA PROF P BASE AGUA 417 3 (1238744) $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
60121252
Bandejas de pintura2Unidad BANDEJA P RODILLOS BRAS S1523(465941) $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.802 $ 1.802
31191501
Papeles de lija6Unidad DISCO LIJA 7 GR 120 DSPXS (679968) $ 4.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.872 $ 25.872
39111509
Lámparas de pedestal12Unidad LAMP FL A E ENTERPRISE 2X36W (1361090) $ 16.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.440 $ 199.440
39101601
ampolletas halógenas2Unidad EQ ALTA EF 3X36 EMBUTIDO (1557734) $ 24.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.890 $ 48.890
31191501
Papeles de lija6Unidad DISCO LIJA 7 GR 50 DSX5 (679925) $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
31162201
Remaches ciegos1Unidad REMACHADORA CABEZA GIRATORIA (295795) $ 19.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.555 $ 19.555
31201603
Gomas2Unidad RESPALDO DE GOMA (477885) $ 2.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.852 $ 5.852
Total Neto $ 350.005
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.501
TOTAL OC $ 416.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.