Orden de Compra. Nº3371-523-SE12 "FONDOS PRESUPUESTARIOS-MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-523-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-10-2012
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS-MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-62-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 11322,67
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121436
Electrodos2Unidad ELECTRODO PTO VERDE 1/8 1KG (121169) $ 2.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.712 $ 4.712
56101501
Soportes8Unidad SOPORTE REPISA SF 15 20 BLCO (237833) $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.976 $ 12.976
31162506
Soporte de pared3Unidad TARUGOS NYLON 8MM C TORN Y BRO (596396) $ 2.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.333 $ 6.333
39121719
Protectores2Unidad PROTECT SOBREV 918 JOULES 2 10 (1214128) $ 4.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.224 $ 8.224
15121514
Lubricantes de pulverización2Unidad SPRAY ESM MARSON NEGRO OP485ML (465240) $ 1.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.668 $ 3.668
21101513
Discos3Unidad DISCO CORTE UNIV 41/2 R2394 (1059009) $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas7Unidad PERFIL CUADRADO 20X20X1.5MM (165069) $ 1.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.446 $ 12.446
31211910
Mitones2Unidad GUANTE SUPERV EXECUTIVE AZUL (1454064) $ 3.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.664 $ 7.664
Total Neto $ 59.593
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.323
TOTAL OC $ 70.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.