Orden de Compra. Nº3371-528-SE09 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DE PINTURA"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-528-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-06-2009
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DE PINTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 12851,03
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARSANO & MARSANO LTDA.
Razón Social MARSANO & MARSANO LTDA.
R.U.T. 79.672.680-6
Sucursal MARSANO & MARSANO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1UnidadPINTURA AZUL LITRO POLIURETANOPINTURA AZUL LITRO POLIURETANO $ 27.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.572 $ 27.572
12161602
Catalizadores de combustión2UnidadCATALIZADOR 929-91 0,5LTCATALIZADOR 929-91 0,5 LT $ 6.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.624 $ 12.624
31211901
Paños para herramientas1UnidadHUIPE SEDA BLANCO KG.HUIPE SEDA BLANCO KG. $ 2.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625 $ 2.625
31201503
Cintas adhesivas de protección4UnidadCINTA ENMASCARAR 30 2308 18MMX50MCINTA ENMASCARAR 30 2308 18MMX50M $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.744 $ 3.744
40142323
Disco de ruptura20UnidadDISCO SIACAR 150MM.6" GR.120 VELKRODISCO SIACAR 150MM.6" GR.120 VELKRO $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices5LitroDILUYENTE MEDIO POLIURETANO LT.DILUYENTE MEDIO POLIURETANO LT. $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.645 $ 7.645
15121802
Lubricantes anticorrosivos1LitroPRIMER 022 LT.PRIMER 022 LT. $ 6.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.147 $ 6.147
Total Neto $ 67.637
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.851
TOTAL OC $ 80.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.