Orden de Compra. Nº
3371-539-SE12
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FONDOS PRESUPUESTARIOS
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Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3371-539-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
FONDOS PRESUPUESTARIOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3371-61-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social
Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T.
61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T.
61.946.700-0
Dirección de Facturación
Avenida Baquedano 768
Comuna
Rancagua
Impuesto
4794,46
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA EL SOL.
Razón Social
MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO
R.U.T.
8.320.495-8
Sucursal
LIBRERIA EL SOL.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
6
Unidad
PAPEL FOTOCOPIA OFICIO IMP OFICIO M/AZU 500 H
$ 2.472,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.832
$ 14.832
44121708
Marcadores
3
Unidad
PLUMON PIZARRA DES F -NEGRO MONAMI
$ 321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 963
$ 963
44121701
Lápiz pasta
4
Unidad
LAPIZ TINTA G-1 0.7 ROJO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
44121701
Lápiz pasta
4
Unidad
LAPIZ TINTA G-1 0.7 AZUL
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
60123601
Pegamento de purpurina
3
Unidad
PEGAMENTO BARRA 36GR STICK PROARTE
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.587
$ 1.587
44121708
Marcadores
2
Unidad
PLUMON PIZARRA DES F_ROJO BM/500 MONAMI
$ 321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 642
$ 642
44122104
Clips para papel
2
Unidad
CLIPS METAL 33MM 100 UN P/TRI 11714 TORRE
$ 174,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 348
$ 348
44111808
Regla T
2
Unidad
REGLA ACRILICO 30 CM BISELADA HU PROARTE
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236
$ 236
44121708
Marcadores
2
Unidad
PLUMON PIZARRA DES F_AZUL BM/500 MONAMI
$ 321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 642
$ 642
Total Neto
$ 25.234
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.794
TOTAL OC
$ 30.028
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.