Orden de Compra. Nº3371-539-SE12 "FONDOS PRESUPUESTARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-539-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2012
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-61-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 4794,46
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA EL SOL.
Razón Social MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO
R.U.T. 8.320.495-8
Sucursal LIBRERIA EL SOL.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora6Unidad PAPEL FOTOCOPIA OFICIO IMP OFICIO M/AZU 500 H $ 2.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.832 $ 14.832
44121708
Marcadores3Unidad PLUMON PIZARRA DES F -NEGRO MONAMI $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 963 $ 963
44121701
Lápiz pasta4Unidad LAPIZ TINTA G-1 0.7 ROJO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
44121701
Lápiz pasta4Unidad LAPIZ TINTA G-1 0.7 AZUL $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
60123601
Pegamento de purpurina3Unidad PEGAMENTO BARRA 36GR STICK PROARTE $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587 $ 1.587
44121708
Marcadores2Unidad PLUMON PIZARRA DES F_ROJO BM/500 MONAMI $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642 $ 642
44122104
Clips para papel2Unidad CLIPS METAL 33MM 100 UN P/TRI 11714 TORRE $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348 $ 348
44111808
Regla T2Unidad REGLA ACRILICO 30 CM BISELADA HU PROARTE $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236 $ 236
44121708
Marcadores2Unidad PLUMON PIZARRA DES F_AZUL BM/500 MONAMI $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642 $ 642
Total Neto $ 25.234
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.794
TOTAL OC $ 30.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.