Orden de Compra. Nº3371-547-SE11 "FONDOS PRESUPUESTARIOS-MATERIALES CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-547-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-11-2011
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS-MATERIALES CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
Proveniente de Licitación 3371-26-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 30278,647
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER RANCAGUA (83)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121214
Pinturas o medios al óleo solubles en agua2GalónOLEO PROF BR BERMELLON  $ 9.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.546 $ 19.546
31211501
Pinturas al esmalte15GalónESMALTE AGUA CONTRAT B/PASTEL   $ 8.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.170 $ 121.172
30103301
Moldura de aluminio1UnidadMOLDURA PVC 20X10MMX2M.   $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261 $ 261
84131610
Cuentas de gasto flexible2UnidadFLEXIBLE METAL 40CM HIHI 172H  $ 1.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.784 $ 2.783
30161508
Rodillo de papel pintado4UnidadRODILLO LANA TERMOF 7P 18CM  $ 1.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.464 $ 7.466
31211909
Bandejas de pintura3UnidadBANDEJA P/RODILLO BRAS S1523  $ 1.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.888 $ 3.887
56101704
Base de Mesa1UnidadCASQUETE SOBR 1 MOD BLANCO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
31211904
Brochas2UnidadBROCHA OLEO ESMALTE 2 ANGULAR  $ 1.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.896 $ 3.896
Total Neto $ 159.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.279
TOTAL OC $ 189.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.