Orden de Compra. Nº3371-555-SE11 "FONDOS PRESUPUESTARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-555-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2011
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-26-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 21335,86
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAURICIO PVC
Razón Social MAURICIO FERNANDO VASQUEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.861.621-7
Sucursal MAURICIO PVC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1Unidad SOLDADURA ESTAÑO 50% CARRETE 500 G $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.731 $ 7.731
31231302
Tubería de cobre11Unidad BUSHING HE HI 3/4"*1/2" $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.783 $ 13.783
Tubería de plástico4Unidad COPLA SO SO 1/2" NIB (C) $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656 $ 1.656
Codo de tubería11Unidad HOF CODO SAN GRIS CEM 110*87.5° $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.889 $ 20.889
Cinta para reparar tubería o manguito12Unidad ELA SELLO CERA W.C. $ 1.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.244 $ 14.244
Tuercas de anclaje6Unidad ELA SET LLAVE ANGULAR 1/2" HI X 5/16 HI C $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.008 $ 19.008
Adhesivo re-usable4Unidad VIN ADHESIVO VINILIT TARRO S/RAP/250 C $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908
31161701
Tuercas de anclaje11Unidad ELA JGO ANCLAJE TAZA/PISO (STE) $ 1.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.143 $ 11.143
12352310
Siliconas4Unidad SILICONA REX TRANASPARENTE 250-300M $ 1.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.868 $ 7.868
31191501
Papeles de lija4Unidad COR LIJA PLIEGO TELA GRANO 100 NORTO $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564 $ 1.564
30111601
Cemento1Saco SACO CEMENTO 40 KL $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 112.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.336
TOTAL OC $ 133.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.