Orden de Compra. Nº3371-556-SE09 "FONDOS PRESUPUESTARIOS/REPUESTOS MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-556-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2009
Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS/REPUESTOS MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 7429,1596665
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aucamar
Razón Social hector claudio martinez marco
R.U.T. 4.491.287-2
Sucursal Aucamar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121604
Kits de reparación de cilindro hidráulico o sus co3Unidad ENGRASADORA $ 13.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.102 $ 39.101
Total Neto $ 39.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.429
TOTAL OC $ 46.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.