Orden de Compra. Nº3371-558-SE11 "FDOS.PRESPUESTARIOS - ELEMENTOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-558-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2011
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESPUESTARIOS - ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-5-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 229322,02
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Raul Quintanilla Perez
Razón Social RAUL QUINTANILLA PEREZ
R.U.T. 5.213.371-8
Sucursal Raul Quintanilla Perez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Desinfectantes domésticos120UnidadDESINFECTANTES AEROSOL LYSOFORM  $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.200 $ 160.200
Raspadores de limpieza49UnidadVIRUTILLA PARA OLLA GALVANIZADA VIRUTEX  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.508 $ 4.508
Cloro Cl90UnidadBOTELLA DE CLORO 1 LITRO  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
Solventes aromáticos95UnidadDESODORANTE SPRAY   $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.070 $ 67.070
Magos para escobas o traperos60UnidadTRAPEROS DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODÓN  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
Paños para herramientas48UnidadPANOS SPONGYS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
Productos para lavar platos93UnidadLAVALOZAS CONCENTRADO LIMON 500ML  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
Toallas de papel239UnidadTOALLA NOVAS CLASICAS  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.165 $ 56.165
Bolsas de basura171UnidadBOLSA DE BASURA 80X120  $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.140 $ 229.140
Escobillones120UnidadESCOBILLONES  $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.400 $ 101.400
Bolsas de basura150UnidadBOLSAS BASURA VIRUTEZ 80X120X10  $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000
Abrillantadores o acabados de suelos95UnidadCERA LIQUIDA ROJA  $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.875 $ 106.875
Insecticidas61UnidadINSECTICIDA RAID MAX MATA ARAÑA  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.240 $ 112.240
Total Neto $ 1.206.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.322
TOTAL OC $ 1.436.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.