Orden de Compra. Nº3371-60-AG24 "MATERIALES PARA LA TORRE DE CONTROL"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-60-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA TORRE DE CONTROL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600101/169/2024 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 132512,84
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mcg spa
Razón Social SERVICIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION MCG SPA
R.U.T. 76.709.622-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal mcg spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura2GalónPintura anticorrosiva color rojo 1 Gl   $ 22.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.202 $ 45.202
30161710
Suelos laminados16CajaPiso flotante de 8mm caja de 2,13 m2 CONFORME A REQUERIMIENTO TÉCNICO ADJUNTO  $ 17.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.592 $ 280.592
31161614
Pernos estructurales2CajaAutoperforante cabeza de lenteja 8 x 1/2 caja de 1000 unidades   $ 7.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.588 $ 14.588
24121802
Latas de pintura o barniz2UnidadImpermeabilizante galón tipo chilcostop 18 lt   $ 84.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.806 $ 168.806
31211704
Selladores12UnidadSellador poliuretano tipo sikaflex gris de 300 ml   $ 6.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.532 $ 77.532
30102212
Plancha de cinc5UnidadPlancha de zinc lisa 35x950x2000   $ 9.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRodillo espuma poliester 18cm   $ 3.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.880 $ 12.880
30141503
Aislamiento de espuma6UnidadEspuma poliuretano boom 750 ml tipo sika   $ 6.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.452 $ 37.452
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices6UnidadAguarrás de 1 Lt   $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504 $ 12.504
Total Neto $ 697.436
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.513
TOTAL OC $ 829.949


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.726.902-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.568.660-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.709.622-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.851.313-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.515.404-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.927.190-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.