Orden de Compra. Nº3371-664-SE10 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - ELEMENTOS DE PINTURA"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-664-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2010
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - ELEMENTOS DE PINTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-172-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 18971,88
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro de Pinturas RENNER
Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES RALUN S A
R.U.T. 96.813.530-9
Sucursal Centro de Pinturas RENNER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Galón ESMALTE SINTETICO BLANCO $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.350 $ 3.350
31211506
Pinturas de látex1Balde LATEX DUCRYL SUPERCAUBRIENTE BASE PASTEL $ 29.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.210 $ 29.210
86131502
Pintura1Balde TRAFICO BALNCO CONTRASTANTE $ 47.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.487 $ 47.487
31211906
Rodillos de pintar3Unidad RODILLO FIBRA 18CM $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496 $ 2.496
86131502
Pintura1Unidad ACRYLETTE VERDE MUSGO GALÓN $ 5.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.791 $ 5.791
86131502
Pintura1Unidad LATEX DUCRYL BLANCO $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
31211906
Rodillos de pintar2Unidad RODILLO CHIPORRO 18CM $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504
31211904
Brochas2Unidad BROCHA ESTAMPA 2-1/2" $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.714 $ 1.714
Total Neto $ 99.852
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.972
TOTAL OC $ 118.824


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.