Orden de Compra. Nº3371-671-SE14 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - REPARACIÓN DE PISCINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-671-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2014
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - REPARACIÓN DE PISCINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-42-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 189981
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Schneier Contratista
Razón Social ISABEL ORIETTA SCHNEIER ORTIZ
R.U.T. 12.921.103-2
Sucursal Schneier Contratista
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISCINA, SEGÚN BASES DE LICITACIÓNAFECTO A IVA $ 999.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.900 $ 999.900
Total Neto $ 999.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.981
TOTAL OC $ 1.189.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.