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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3371-75-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-05-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FDOS.PRESUPUESTARIOS - MANTTO DE ÁREAS VERDES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3371-9-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Brigada de Aviación del Ejército -BAVE |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.946.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Baquedano 768 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.946.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Baquedano 768 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
123260,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Baquedano 768 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD ARENAS SANDOVAL |
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Razón Social |
ARENAS SANDOVAL LTDA
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R.U.T. |
76.170.445-1 |
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Sucursal |
SOCIEDAD ARENAS SANDOVAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111602
| Servicios de mantenimiento de patios y piscinas | 1 | Mes | SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LOS JARDINES DE LA BRIGADA DE AVIACIÓN EJÉRCITO. | SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES DE MARZO |
$ 648.739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 648.739
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$ 648.739
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Total Neto
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$ 648.739
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 123.260
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$ 771.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.