Orden de Compra. Nº3371-835-SE10 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - PINTURA"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-835-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2010
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - PINTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 10032
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro de Pinturas RENNER
Razón Social ASESORIAS E INVERSIONES RALUN S A
R.U.T. 96.813.530-9
Sucursal Centro de Pinturas RENNER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Tineta PINTURA ALTO TRAFICO BLANCA CODIGO BTK0550030 $ 52.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
Total Neto $ 52.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.032
TOTAL OC $ 62.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.