Orden de Compra. Nº3371-904-SE10 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - UTILES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-904-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2010
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - UTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-49-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna *
Impuesto 533318,41
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA EL SOL.
Razón Social MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO
R.U.T. 8.320.495-8
Sucursal LIBRERIA EL SOL.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Pegamento de purpurina350Unidad STICK-FIX $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000
Líquido corrector250Unidad LAPIZ CORRECTOR $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500
Reglas150Unidad REGLAS 50CM $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200
Ficheros giratorios o de tarjetas profesionales30Unidad FECHEROS $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.660 $ 18.660
Rellenos de tinta20Unidad TAMPON ROJO $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.320 $ 18.320
Rellenos de tinta50Unidad TAMPON AZUL $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
Archivadores de fichas55Unidad ARCHV.OFICIO L/ANCHO TRAD. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.890 $ 43.890
Papel para fotocopiadora o impresora280Unidad RESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.720 $ 811.720
Papel para fotocopiadora o impresora83Unidad ARCHIVADORES LOMO ANCHO ROJO $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.664 $ 166.664
Papel para fotocopiadora o impresora280Unidad RESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.360 $ 696.360
Carpetas para archivos450Unidad CARPETAS RHEIM AZUL OFICIO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.500 $ 283.500
Lápiz pasta450Unidad LAPIZ PASTA AZUL $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.950 $ 67.950
Lápiz pasta450Unidad LAPIZ PASTA ROJO $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.950 $ 67.950
Libros o cuadernos de registro45Unidad LIBROS ACTA DE 200 HOJAS $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.675 $ 126.675
Libretas de direcciones25Unidad LIBRETA DE CORRESPONDENCIA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
Total Neto $ 2.806.939
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 533.318
TOTAL OC $ 3.340.257


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.