Orden de Compra. Nº3371-92-SE11 "FDOS PRESUPUESTARIOS-UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-92-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2011
Nombre de la Orden de Compra FDOS PRESUPUESTARIOS-UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-5-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 60077,24
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Raul Quintanilla Perez
Razón Social RAUL QUINTANILLA PEREZ
R.U.T. 5.213.371-8
Sucursal Raul Quintanilla Perez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones20UnidadJABON LIQUIDO  $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.160 $ 12.160
47131609
Magos para escobas o traperos15UnidadTRAPEROS  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.875 $ 13.875
12161902
Detergentes surfactantes16UnidadLIMPIADOR CREMA MISTER MUSCULO  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.296 $ 11.296
12161902
Detergentes surfactantes15UnidadRENOVADOR NEUMATICOS KIT  $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200
12181501
Ceras sintéticas15UnidadCERA LIQUIDA  $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.875 $ 16.875
47131618
Mopas húmedas15UnidadESCOBILLONES  $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.675 $ 12.675
47131803
Desinfectantes domésticos11UnidadLYSOFORM  $ 1.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.685 $ 14.685
47131609
Magos para escobas o traperos36UnidadMARCA POET  $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.540 $ 27.540
10191509
Insecticidas24UnidadINSECTICIDA MATA ARAÑA  $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.320 $ 34.320
12141901
Cloro Cl30UnidadBOTELLA DE CLORO DE 1 LITRO  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
12191501
Solventes aromáticos40UnidadDESODORANTE SPRAY 360CC  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.240 $ 28.240
14111704
Papel higiénico65UnidadHIGIENICO EXTRA BLACO 50MTS  $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.730 $ 15.730
47121701
Bolsas de basura36UnidadBOLSAS BASURA 80X120X10  $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.240 $ 48.240
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA C/FIBRA ABRASIVA   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
47131806
Barniz o ceras de muebles18UnidadLUSTRAMUEBLES TRADICIONAL 250ML  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
47131824
Productos de limpieza de ventanas18UnidadLIMPIADORES MULTIUSO C/P LIMPIAVIDRIOS  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables16ParGUANTES LATEX  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440
Total Neto $ 316.196
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.077
TOTAL OC $ 376.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.