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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3371-948-R106 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-11-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FONDOS INTERNOS/MEJORA RACION SLC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL CONTINGENTE DE LA B.AV.E. |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Brigada de Aviación del Ejército -BAVE |
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Razón Social |
Brigada De Aviacion Del Ejercito
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R.U.T. |
61.946.700-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Baquedano 768 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Brigada De Aviacion Del Ejercito
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R.U.T. |
61.946.700-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Baquedano 768 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
12316,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Baquedano 768 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA DOLORES LARA SANDOVAL
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R.U.T. |
10.715.779-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 50 | kilogramo | Productos de edulcorantes o azúcares naturales | AZUCAR IMPORTADA |
$ 391,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.550
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$ 19.550
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50201706
| Café | 24 | Tarro | Café | NESCAFE 170 GRS |
$ 1.643,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.432
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$ 39.432
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50131609
| Mayonesa | 5 | kilogramo | Mayonesa | MAYONESA HELLMANS |
$ 1.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.840
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$ 5.840
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Total Neto
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$ 64.822
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 12.316
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$ 77.138
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.