Orden de Compra. Nº3371-963-SE10 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - UTILES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-963-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2010
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - UTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3371-49-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 146031,15
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA EL SOL.
Razón Social MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO
R.U.T. 8.320.495-8
Sucursal LIBRERIA EL SOL.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232503
Corrector ortográfico48Unidad CORRECTOR CINTA PRECISION $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.136 $ 41.136
44121604
Timbres y sellos15Unidad TIMBRE FECHADOR T/6MM ESPAÑOL N° 300A $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
44121904
Rellenos de tinta25Unidad TAMPON PLAST 11X08CM DA-MAG ROJO $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
41122601
Portaobjetos36Unidad PORTAMINA SHALAKU 0.7 CELESTE M7-228 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.704 $ 25.704
44122001
Archivadores de fichas20Unidad ARCHIV OFICIO L/ANCHO TRAD/BU FLA 19329-1 ISOFIT $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
44122001
Archivadores de fichas60Unidad ARCHIV OFICIO L/ANCHO TOP/ROJO $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.480 $ 120.480
14111514
Bloques para mensajes60Unidad BLOCK APUNTES CARTA MAT 7MM PREP $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
44121802
Líquido corrector60Unidad CORRECTOR LAPIZ P/MET 7ML PORTATIL 16200 L/PAPER $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
31201509
Cinta adhesiva de nilon60Unidad CINTA EMBALAJE TRANSP 48X40 $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.180 $ 21.180
55121616
Banderitas autoadhesivas78Unidad BANDERITA L/SEÑALI 25,4X43.2 AMAR $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.706 $ 173.706
44122001
Archivadores de fichas60Unidad ARCHIV OFICIO L/ANCHO TOP/AZUL/OSCURO $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.480 $ 120.480
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidad LIBRO DE ACTAS COMPO 100HJ $ 1.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.438 $ 2.437
44121904
Rellenos de tinta27Unidad TAMPON METAL N°2 T/AZUL 7X11 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.392 $ 13.392
44121701
Lápiz pasta250Unidad LAPIZ PASTA CRISTAL P/MEDIA AZUL $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.750 $ 37.750
31201503
Cintas adhesivas de protección60Unidad CINTA ADHESIVO ORANGE IMP 18X30MT $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
44122010
Divisores50Unidad SEPARADOR OFICIO COLOR 6/POS CARTU/ECON 717 J.S. $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
31201603
Gomas50Unidad GOMA BORRAR MIGA S-20 SOFT 13635-2 PROARTE $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
60123601
Pegamento de purpurina60Unidad PEGAMENTO BARRA 20GR STICK - FIX PRITT $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.040 $ 35.040
Total Neto $ 768.585
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.031
TOTAL OC $ 914.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.