Orden de Compra. Nº3371-999-SE09 "FDOS.PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DOC.TÉCNICAS "
Recuerde que el responsable del pago es Brigada De Aviacion Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3371-999-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-08-2009
Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - ADQUISICIÓN DOC.TÉCNICAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Baquedano 768
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada De Aviacion Del Ejercito
R.U.T. 61.946.700-0
Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768
Comuna Rancagua
Impuesto 16046,218143
Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIO EDUARDO ATENAS RETAMAL
Razón Social CLAUDIO EDUARDO ATENAS RETAMAL
R.U.T. 10.843.827-4
Sucursal CLAUDIO EDUARDO ATENAS RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadPARTE 2 PARTE 2 $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 21.849
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales100UnidadPARTE 3PARTE 3 $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.563
14111805
Talones o talonarios5UnidadTALONARIOS SOLICITUD DE REPARACIÓNTALONARIOS SOLICITUD DE REPARACIÓN $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.513
14111604
Tarjetas comerciales150UnidadTARJETAS AMARILLASTARJETAS AMARILLAS $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.150 $ 15.126
55111508
Cartas, mapas o atlas electrónicos50UnidadCARTAS DE INSPECCIÓNCARTAS DE INSPECCIÓN $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
Total Neto $ 84.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.046
TOTAL OC $ 100.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.