Orden de Compra. Nº3372-131-SE11 "SERVICIO MANTENCION 50.000 KM CARABINEROS IQUIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3372-131-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-10-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION 50.000 KM CARABINEROS IQUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref.Iquique
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra Thomson Nº 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación Pedro Lagos Nº 1036
Comuna Iquique
Impuesto 44723,53
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos Nº 1036
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIZCAYA S A
Razón Social VIZCAYA S A
R.U.T. 77.589.450-4
Sucursal VIZCAYA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definida   $ 235.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.387 $ 235.387
Total Neto $ 235.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.724
TOTAL OC $ 280.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.