Orden de Compra. Nº3372-201-SE15 "LIMPIEZA FOSA SUBCOM COLCHANE"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3372-201-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2015
Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA FOSA SUBCOM COLCHANE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3372-12-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref.Iquique
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra Thomson Nº 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación Pedro Lagos Nº 1036
Comuna Iquique
Impuesto 110200
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos Nº 1036
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PORT O LET INGENIERIA SANITARIA LIMITADA
Razón Social PORT O LET INGENIERIA SANITARIA LIMITADA
R.U.T. 79.557.240-6
Sucursal PORT O LET INGENIERIA SANITARIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71101705
Bombeo o drenaje1Unidad no definida   $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
Total Neto $ 580.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.200
TOTAL OC $ 690.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.