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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3372-305-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUSIICION ALIEMNTACION FIESTA NAVIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Iquique
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R.U.T. |
60.505.102-2 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Lagos Nº 1036 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
9402,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Lagos Nº 1036 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-12-2015 |
| DIRECCION DESPACHO | DESPACHAR A LA 1RA. COMISARIA DE CARABINEROS IQUIQUE, CALLE OHIGGINS NRO. 489 IQUIQUE |
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Proveedor |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. |
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Razón Social |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A.
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R.U.T. |
80.186.300-0 |
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Sucursal |
CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50112003 2239-23-LP13
| Carnes procesadas y preparadas estable sin refrige | 24 | | (1233621) EMBUTIDO SAN JORGE CHORIZO 1 KG, UNIDAD (24 UNIDADES POR ENVASE) 1259692 | (1233621) EMBUTIDO SAN JORGE CHORIZO 1 KG, UNIDAD (24 UNIDADES POR ENVASE); Código: 1416;Región : I
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$ 2.062,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.488
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$ 49.488
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Total Neto
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$ 49.488
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.403
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 58.891
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.