|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3372-327-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE 40 VALES DE RECARGAS DE GAS LICUADO NORMAL DE 15 KILOS PARA LA 1RA. ZONA DE CARABINEROS TARAPACA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Prefectura Iquique
|
|
R.U.T. |
60.505.102-2 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Lagos Nº 1036 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
99294 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Lagos Nº 1036 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-12-2017 |
|
|
|
Proveedor |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Razón Social |
EMPRESAS LIPIGAS S A
|
|
R.U.T. |
96.928.510-k |
|
Sucursal |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15111510 2239-7-lp15
| Gas de petróleo licuefactado | 40 | | (1155560) GAS LICUADO NORMAL 15 KG. - I REGIÓN 1178560 | (1155560) GAS LICUADO NORMAL 15 KG. - I REGIÓN; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 13.065,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 522.600
|
$ 522.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 522.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 99.294
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 621.894
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.