Orden de Compra. Nº3372-365-MC18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO U.F. "
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3372-365-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO U.F.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Iquique
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos Nº 1036
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación Thomson Nº 191
Comuna Iquique
Impuesto 22100,6195
Dirección de Envío de la Factura Thomson Nº 191
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4UnidadGUANTE ANTIALERGICO SGUANTE ANTIALERGICO S $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.681
12191501
Solventes aromáticos4Unidad APARATO ELEC+REC 21ML AROMAS $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.396 $ 11.395
47131810
Productos para lavar platos4UnidadLAVALOZA VIRGINIA RECARGA 1.25LAVALOZA VIRGINIA RECARGA 1.25 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.681
47131603
Esponjas3UnidadESPONJA LISA X4 KLEINE ESPONJA LISA X4 KLEINE $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
47131602
Paños de limpieza absorbente3UnidadPAÑOS HUMEDOS BAÑO 35UN.PAÑOS HUMEDOS BAÑO 35UN. $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.017
47131602
Paños de limpieza absorbente5UnidadPAÑOS HUMEDOS MULTIUSO 35UN.PAÑOS HUMEDOS MULTIUSO 35UN. $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.361
47131502
Paños de limpieza5UnidadSET 2 PAÑOS PARA METALES 35X35SET 2 PAÑOS PARA METALES 35X35 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
12191501
Solventes aromáticos5UnidadGLADE AEROSOL POTPURRI 360CCGLADE AEROSOL POTPURRI 360CC $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
12191501
Solventes aromáticos5PackPACK 3RECAR. AIRWIELEC 21M VAINILLAPACK 3RECAR. AIRWIELEC 21M VAINILLA $ 6.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.630 $ 30.630
12191501
Solventes aromáticos4PackPACK 3RECAR. AIRWIELEC 21M AROMASPACK 3RECAR. AIRWIELEC 21M AROMAS $ 6.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.504 $ 24.504
10191509
Insecticidas2PackPACK ARAÑA + T/INSECTO S/COLORPACK ARAÑA + T/INSECTO S/COLOR $ 4.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.858 $ 8.857
Total Neto $ 116.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.101
TOTAL OC $ 138.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.