Orden de Compra. Nº3372-379-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3372-379-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Pref. Iquique
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra Pedro Lagos Nº 1036
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Iquique
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación Pedro Lagos Nº 1036
Comuna Iquique
Impuesto 43702
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos Nº 1036
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos2 (977214 )LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES 992214(977214) LAVALOZA QUIX 750 ML CAJA 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.136 $ 41.136
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl21 (1138175 )CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226(1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.816 $ 18.816
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general8 (1234084 )LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA UNIDAD 1260159(1234084) LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (976645 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.080 $ 17.080
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes10 (1179528 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO ELECTRICO MANZANA CANELA 21ML 3 UNIDADES 1205550(1179528) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO ELECTRICO MANZANA CANELA 21ML 3 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.390 $ 73.390
0
2239-7-LP12
 2 (993133 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM 50 PAQUETES DE 10 BOLSAS 30 LTS. 1010136(993133) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM 50 PAQUETES DE 10 BOLSAS 30 LTS.; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.462 $ 35.462
47131615
2239-7-LP12
Escobillones5 (976024 )ESCOBILLÓN 3M EXTERIOR UNIDAD 991024(976024) ESCOBILLÓN 3M EXTERIOR UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.050 $ 18.050
Total Neto $ 232.334
Descuento $ 2.323
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.702
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 273.713


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.