Orden de Compra. Nº3373-103-CM14 "22.04.010 Funcionamiento"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-103-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2014
Nombre de la Orden de Compra 22.04.010 Funcionamiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 26131,308
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA OVIEDO S A
Razón Social FERRETERIA OVIEDO S A
R.U.T. 86.053.400-2
Sucursal FERRETERIA OVIEDO S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas8 (914280) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 4 . UNIDAD 929280(914280) BROCHA EXCELSIOR PROFESIONAL 4 . UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas3 (914692) DILUYENTE DILOX QUALITY INVIERNO 5 L 929692(914692) DILUYENTE DILOX QUALITY INVIERNO 5 L; Código: ;Región : RM $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar10 (915659) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 930659(915659) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex10 (970413) LÁTEX CERESITA LATEX AL AGUA EXPERTO GALON BLANCO MARFIL AMARILLO REY DAMASCO AZUL COLORES GALON 987479(970413) LÁTEX CERESITA LATEX AL AGUA EXPERTO GALON BLANCO MARFIL AMARILLO REY DAMASCO AZUL COLORES GALON; Código: 11402101;Región : RM $ 7.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.240 $ 74.240
Total Neto $ 140.340
Descuento $ 2.807
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.131
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 163.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.