Orden de Compra. Nº3373-122-AG23 "Materiales de construcción, reparación de muro"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-122-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción, reparación de muro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/122/22AGO2023 FONDOS PRESUPUESTARIOS 2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 16184,58
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101606
Esparcidoras de gravilla30SacoGravilla 25kg  $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.640 $ 20.640
20131102
Arenas de fracturar30SacoArena gruesa 25kg  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
30111601
Cemento8SacoCemento especial 25kg  $ 3.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.648 $ 24.648
11162111
Malla2UnidadPilar acma 15x15x3 M. 8MM.  $ 8.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.394
Total Neto $ 85.182
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.185
TOTAL OC $ 101.367


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.523.314-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.523.143-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.949.998-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.