Orden de Compra. Nº
3373-131-AG23
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adquisición de útiles de aseo curso de salto libre militar
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3373-131-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-10-2023
Nombre de la Orden de Compra
adquisición de útiles de aseo curso de salto libre militar
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/290176/05OCT2023/FONDOS PRESUPUESTARIO/2204007-2204999 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.018-4
Dirección de Facturación
Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna
Colina
Impuesto
3261,73
Dirección de Envío de la Factura
Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Office Pro
Razón Social
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.178.530-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Office Pro
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42312103
Desodorantes y limpiadores de ostomía
1
Unidad
Limpia vidrio
$ 1.288,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.288
$ 1.288
47131615
Escobillones
1
Unidad
Escobillon
$ 1.321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.321
$ 1.321
12141901
Cloro Cl
1
Unidad
Cloro 1 lt.
$ 649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 649
$ 649
31211901
Paños para herramientas
1
Unidad
Paños mutiuso absorvente
$ 272,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272
$ 272
31211901
Paños para herramientas
1
Unidad
Paño de aseo
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300
$ 300
47131803
Desinfectantes domésticos
4
Unidad
Pastilla para urinario
$ 323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.292
$ 1.292
52121704
Toallas de mano
2
Unidad
Toalla de papel
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.126
$ 1.126
47131803
Desinfectantes domésticos
1
Unidad
Desinfectante de ambiente
$ 1.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.436
$ 1.436
42312103
Desodorantes y limpiadores de ostomía
2
Unidad
Limpia piso 5 lts.
$ 3.858,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.716
$ 7.716
24111503
Bolsas de plástico
3
Pack
Bolsas de basura mediana
$ 589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.767
$ 1.767
Total Neto
$ 17.167
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.262
TOTAL OC
$ 20.429
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
78.178.530-k
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.