Orden de Compra. Nº3373-150-CM19 "Adquisición de elementos de mantenimiento."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-150-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de mantenimiento.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718500/200350/2019 FONDOS PRESUPUESTARIOS 2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 34502
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
2239-10-LP12
Pastas1 (1537758 )PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 25KG UNIDAD 1539638(1537758) PASTA DE MURO TAJAMAR F-15 25KG UNIDAD; Código: 340420-X; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.989 $ 8.989
46171503
2239-10-LP12
Juegos de cerraduras1 (991226 )CERRADURA DE POMO SCANAVINI ACC 4043 TUBULAR BS UNIDAD 1008499(991226) CERRADURA DE POMO SCANAVINI ACC 4043 TUBULAR BS UNIDAD; Código: 6748-2; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.130 $ 18.130
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija25 (982399 )LIJA ISESA MADERA Nº 100 997923(982399) LIJA ISESA MADERA Nº 100 ; Código: 75964-3; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175 $ 2.175
46171503
2239-10-LP12
Juegos de cerraduras5 (914457 )CERRADURA DE MANILLA POLI D1123 UNIDAD 929457(914457) CERRADURA DE MANILLA POLI D1123 UNIDAD; Código: 864668; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.605 $ 95.605
40141702
2239-10-LP12
Grifos6 (1561243 )MONOMANDO BANO SENSI DACQUA LAVATORIO PERUGIA UNIDAD 1563126(1561243) MONOMANDO BANO SENSI DACQUA LAVATORIO PERUGIA UNIDAD; Código: 3241912; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.396 $ 60.396
Total Neto $ 185.295
Descuento $ 3.706
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.502
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 216.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.