Orden de Compra. Nº3373-151-CM19 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-151-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra Autopista Los Libertadores Km 28,6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718500/200347/2019 FONDOS PRESUPUESTARIOS 2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 27845
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilemat SpA
Razón Social CHILEMAT SPA
R.U.T. 96.726.970-0
Sucursal Chilemat SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
2239-10-LP12
Brochas15 (1257867 )BROCHA HELA CONDECORA 2.1/2 UNIDAD 1283894(1257867) BROCHA HELA CONDECORA 2.1/2 UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
46171503
2239-10-LP12
Juegos de cerraduras5 (982520 )CERRADURA DE SOBREPONER POLI 2201 GRIS 3 PITONES 998046(982520) CERRADURA DE SOBREPONER POLI 2201 GRIS 3 PITONES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.655 $ 53.655
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar15 (1257939 )RODILLO KINDOR CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD 1283966(1257939) RODILLO KINDOR CHIPORRO SINTETICO 12 CM UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
39111810
2239-10-LP12
Interruptores10 (1038003 )INTERRUPTOR SCHNEIDER GENESIS DORADO - CAFÉ TRIPLE (9/32) 1058195(1038003) INTERRUPTOR SCHNEIDER GENESIS DORADO - CAFÉ TRIPLE (9/32); Código: MWD130267803; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
40141703
2239-10-LP12
Duchas10 (1018343 )DIFUSOR DUCHA STRETTO JUEGO DUCHA CROMO 1,5 MT 1038407(1018343) DIFUSOR DUCHA STRETTO JUEGO DUCHA CROMO 1,5 MT ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.850 $ 49.850
Total Neto $ 146.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.845
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 174.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.