Orden de Compra. Nº
3373-21-AG25
"
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3373-21-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/322844/17MAR2025/2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.018-4
Dirección de Facturación
Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna
Colina
Impuesto
201573,85
Dirección de Envío de la Factura
Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NOVO SPA
Razón Social
COMERCIAL NOVO SPA
R.U.T.
77.826.248-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NOVO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
GALON OLEO BRILLANTE NEGRO
$ 24.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.050
$ 48.050
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
GALON OLEO BRILLANTE AMARILLO REY
$ 33.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.750
$ 66.750
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Galón
PINTURA OLEO BRILLANTE PARA EXTERIORES COLOR ROJO
$ 21.305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.305
$ 21.305
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Galón
PINTURA PARA EXTERIOR COLOR VERDE MILITAR
$ 37.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.920
$ 74.920
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
1
Bidón
DILUYENTE SINTETICO 5L
$ 10.925,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.925
$ 10.925
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHA DE 3/4
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
31211904
Brochas
10
Unidad
RODILLO ESPONJA 6 PULGADAS
$ 4.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
31211904
Brochas
7
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18CM
$ 5.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.255
$ 38.255
21101801
Aspersores
5
Unidad
ASPERSORES TAMAÑO GRANDE MODELO POP UP DE RIEGO EN 360
$ 19.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
39101608
Focos cialiticos
10
Unidad
FOCOS LED EMPOTRADAS DE 25W
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
11162111
Malla
2
Rollo
MALLA RASCHEL COLOR NEGRO 2,1M X 50M
$ 32.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.530
$ 65.530
31201611
Adhesivos de láminas
2
Rollo
LAMINA REFLECTIVA ESPEJADA DE 1,2M X 30M
$ 19.845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.690
$ 39.690
31211501
Pinturas al esmalte
3
Tineta
ESMALTE AL AGUA AZUL REY
$ 76.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 229.410
$ 229.410
31211501
Pinturas al esmalte
2
Tineta
ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO HUESO
$ 76.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.940
$ 152.940
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Tineta
ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO PASTEL
$ 45.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.740
$ 91.740
Total Neto
$ 1.060.915
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 201.574
TOTAL OC
$ 1.262.489
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.