Orden de Compra. Nº3373-21-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-21-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 718510/322844/17MAR2025/2204010 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 201573,85
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVO SPA
Razón Social COMERCIAL NOVO SPA
R.U.T. 77.826.248-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2GalónGALON OLEO BRILLANTE NEGRO   $ 24.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.050 $ 48.050
31211501
Pinturas al esmalte2GalónGALON OLEO BRILLANTE AMARILLO REY  $ 33.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.750 $ 66.750
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1GalónPINTURA OLEO BRILLANTE PARA EXTERIORES COLOR ROJO  $ 21.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.305 $ 21.305
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2GalónPINTURA PARA EXTERIOR COLOR VERDE MILITAR  $ 37.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.920 $ 74.920
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1BidónDILUYENTE SINTETICO 5L  $ 10.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.925
31211904
Brochas10UnidadBROCHA DE 3/4  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
31211904
Brochas10UnidadRODILLO ESPONJA 6 PULGADAS  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
31211904
Brochas7UnidadRODILLO CHIPORRO 18CM  $ 5.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.255 $ 38.255
21101801
Aspersores5UnidadASPERSORES TAMAÑO GRANDE MODELO POP UP DE RIEGO EN 360  $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
39101608
Focos cialiticos10UnidadFOCOS LED EMPOTRADAS DE 25W  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
11162111
Malla2RolloMALLA RASCHEL COLOR NEGRO 2,1M X 50M  $ 32.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.530 $ 65.530
31201611
Adhesivos de láminas2RolloLAMINA REFLECTIVA ESPEJADA DE 1,2M X 30M  $ 19.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.690 $ 39.690
31211501
Pinturas al esmalte3TinetaESMALTE AL AGUA AZUL REY  $ 76.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.410 $ 229.410
31211501
Pinturas al esmalte2TinetaESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO HUESO  $ 76.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.940 $ 152.940
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2TinetaESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO PASTEL   $ 45.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.740 $ 91.740
Total Neto $ 1.060.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.574
TOTAL OC $ 1.262.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.