Orden de Compra. Nº3373-210-SE12 "22.04.002 Curso Docente 2525 - 2526"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3373-210-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2012
Nombre de la Orden de Compra 22.04.002 Curso Docente 2525 - 2526
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3373-5-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra Camino Las Termas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
R.U.T. 61.101.018-4
Dirección de Facturación Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna Colina
Impuesto 62848,96
Dirección de Envío de la Factura Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Mario Chamorro G.
Razón Social MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN
R.U.T. 6.060.558-0
Sucursal Ferreteria Mario Chamorro G.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico3Unidad no definidaMANGAS PLASTICAS 2 X 200 MTS.  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
26111807
Polea de distribución8Unidad no definidaPOLEAS  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
31162003
Clavos de acabado16BolsaCLAVOS   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.784 $ 14.784
20121319
Localizadores del ensamblaje de sello20UnidadGEL SELLANTE  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
20121508
Cañería de perforación25UnidadCURVA CONDUIT 25 MM  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900
23131507
Tela para lijar40UnidadLIJA MADERA  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
24112404
Caja20UnidadCAJA CHUQUI 2 CUERPOS 8 ANGULOS  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
26121505
Alambre para artefactos300UnidadMTS ALAMBRE NYA 2,5 MM  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
26121505
Alambre para artefactos250UnidadMTS ALAMBRE NYA 1,5  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500
27112103
Abrazaderas35UnidadABRAZADERA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
Total Neto $ 330.784
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.849
TOTAL OC $ 393.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.