Orden de Compra. Nº
3373-210-SE12
"
22.04.002 Curso Docente 2525 - 2526
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3373-210-SE12
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
22.04.002 Curso Docente 2525 - 2526
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3373-5-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales - ESCPARACFFEE
Razón Social
Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
R.U.T.
61.101.018-4
Dirección de Unidad de Compra
Camino Las Termas S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Paracaidistas Y Fuerzas Especiales
R.U.T.
61.101.018-4
Dirección de Facturación
Autopista Los Libertadores Km 28,6
Comuna
Colina
Impuesto
62848,96
Dirección de Envío de la Factura
Autopista Los Libertadores Km 28,6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Mario Chamorro G.
Razón Social
MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN
R.U.T.
6.060.558-0
Sucursal
Ferreteria Mario Chamorro G.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
3
Unidad no definida
MANGAS PLASTICAS 2 X 200 MTS.
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
26111807
Polea de distribución
8
Unidad no definida
POLEAS
$ 4.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
31162003
Clavos de acabado
16
Bolsa
CLAVOS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.784
$ 14.784
20121319
Localizadores del ensamblaje de sello
20
Unidad
GEL SELLANTE
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
20121508
Cañería de perforación
25
Unidad
CURVA CONDUIT 25 MM
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
23131507
Tela para lijar
40
Unidad
LIJA MADERA
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.680
$ 2.680
24112404
Caja
20
Unidad
CAJA CHUQUI 2 CUERPOS 8 ANGULOS
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.740
$ 8.740
26121505
Alambre para artefactos
300
Unidad
MTS ALAMBRE NYA 2,5 MM
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.900
$ 57.900
26121505
Alambre para artefactos
250
Unidad
MTS ALAMBRE NYA 1,5
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.500
27112103
Abrazaderas
35
Unidad
ABRAZADERA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
Total Neto
$ 330.784
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.849
TOTAL OC
$ 393.633
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.